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校园要闻

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我校内部审计监督助力美满学堂治理

信息起源:::监察审计处 颁布日期:::2020-01-08 浏览次数:::

2019年度,在学堂党委和行政辅导下,监察审计处落实审计全覆盖要求,组织实现各类审计44项,阐扬了内部审计职能监督作用,助力美满学堂治理系统与治理能力,推动规范重点领域工作,防控廉政风险。。。

美满内部审计制度建设。。。凭据《审计署关于内部审计工作的划定》(2018年审计署第11呼吁)《教育系统内部审计工作划定》(教育部令第17号)等有关司法律规,结合学堂现实,订正了《安徽医学高档专科学堂内部审计工作法子》《安徽医学高档专科学堂建设与修理工程项目审计执行法子》《安徽医学高档专科学堂建设工程项目全过程跟踪审计治理法子》等3项内部审计工作制度。。。构建了“统一辅导、依法审计、客观公正、独立评价”的内部审计辅导和工作运行机制,为规范审计、美满治理、提高效益提供制度保障。。。

整年组织实现各类审计44项。。。组织发展新桥校区一期工程建设跟踪审计,推进规范工程建设治理,合理节制工程造价;;;组织实现学堂2018年度预算执行及决算审计和内部节制风险评价,深刻反映学堂预算治理、收入治理、支出核算、资产治理、采购治理、合同治理等6个方面工作中的具体问题和6个方面业务层面的内部节制风险;;;组织实现6名内设机构重要掌管人经济责任审计和1个校办企业(园丁公司)经理年度经济责任推广情况审计,内设机构重要掌管人经济责任审计实现一个周期全覆盖;;;实现建设与修理工程项目结算审计37项,计算送审金额1641.59万元,鉴定金额1608.26万元,审减额33.33万元;;;发展2018年度66笔公务接待、29.2万元公务用车运行守护费支出、2017-2018年度会议费培训费专项审计。。。

器重做好审计监督“后半篇”文章,针对审计反映(发现)的个性和共性问题,实时向有关人员和有关部门发出《审计定见书》或《审计工作函》,督促落实审计反映问题整改,推进提高内部节制制度执行力、规范重点领域权势行使、加强经济活动业务的精密化治理,同时,内部审计与纪检监察协调联动,推动加强了学堂党风廉政建设工作。。。(撰稿、核稿:::监察审计处 桂淑敏 王志华 编纂:::姜楠)

(监察审计处)

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